Curso del área de Impuestos

Miscelánea fiscal 2025: Lo nuevo y más relevante


OBJETIVO:

Dar a conocer en forma breve, sencilla y práctica, lo nuevo y, lo más relevante de la RMF 2025, con la finalidad de que quien asista pueda entenderla y después de ello, aprovechar los beneficios fiscales que procedan y conozca con certeza las obligaciones fiscales y pueda cumplirlas con seguridad y oportunidad.

DIRIGIDO A
Contralores, contadores, subcontadores, jefes de contabilidad y de recursos humanos, tanto de empresas como de despachos de contadores, auditores y de abogados, así como para cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas o despachos de profesionales.

Además este curso es necesario para todas las personas, que independientemente de su profesión, se desempeñan como gerentes y subgerentes administrativos y en general a cualquier persona que, sin importar su cargo, administre una empresa.

Información del curso
Cuota en línea: $2,600
25% de descuento en marzo
Cuota con descuento: $1,950
IVA incluido
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Introducción
    1. Publicación, vigencia y anexos
      1. Publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025
      2. Vigencia
      3. Anexos, prórroga y modificación
    2. Obligatoriedad de la RMF
      1. Facultad de la autoridad fiscal
      2. Criterios normativos (Anexo 7)
      3. Criterios no vinculativos (Anexo 3)
    3. Características de las reglas
      1. Las que otorgan beneficios
      2. Las que orientan
      3. Las que derivan de alguna disposición fiscal
      4. Las que establecen obligaciones o requisitos no contenidos en disposiciones fiscales
    4. Validez de la RMF según la SCJN
  2. Código Fiscal de la Federación
    1. Requisitos de los trámites
    2. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor
    3. Definición de público en general para efectos de expedición de CFDI
    4. Buzón Tributario
      1. Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico
      2. Adición del medio de contacto faltante
      3. Solicitud para generalizar su uso
      4. Notificaciones por organismos distintos al SAT
      5. Opciones relativas al buzón tributario
    5. Requisitos para la generación o renovación de la e.firma
    6. Recuperación del saldo a favor de ISR de personas físicas
      1. Sistema Automático de Devoluciones
      2. Requisitos para la devolución automática con e.firma o e.firma portable
      3. Requisitos para la devolución automática con contraseña
      4. Consulta del resultado de la solicitud de devolución
      5. Imposibilidad de recuperar el saldo a favor en forma automática
      6. Devolución a través del FED
      7. Cambio de opción
      8. Declaración anual de trabajadores y asimilables no obligados
    7. Pago de erogaciones a través de terceros
    8. Comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México
    9. Conciliación de quejas por facturación
    10. Solicitud de datos en el RFC para la emisión de CFDI’s de nómina
    11. Cancelación de los CFDI
      1. Delimitación en la cancelación de los CFDI
      2. Plazo para la cancelación de CFDI’s en la LIF 2025
      3. Plazo para la cancelación de CFDI’s en la RMF 2025
      4. Cancelación de CFDI’s de nómina
      5. Corrección en 2025 de CFDI’s de nómina de 2024
    12. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos
    13. Mis Cuentas
    14. Facilidades para las personas físicas
  3. Ley del Impuesto sobre la Renta
    1. Ingresos por cobro total o parcial
    2. Tratamiento de los anticipos
    3. Cumplimiento de declaración Informativa de subsidio para el empleo
      1. Declaración informativa
      2. Acreditamiento de cantidades entregadas por subsidio para el empleo
    4. RESICO de personas físicas
      1. AGAPES
      2. Exención para presentar declaraciones mensuales y anual para los AGAPES con ingresos exentos
      3. Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al Régimen Simplificado de Confianza
      4. Pagos mensuales del RESICO
      5. Socios, accionistas o integrantes que si pueden tributar en el RESICO
      6. Cancelación de CFDI global del RESICO
      7. Reanudación de actividades de contribuyentes inactivos suspendidos del RESICO
      8. Devolución de saldos a favor del ISR del RESICO
      9. Buzón tributario
      10. e.firma
      11. Expulsados del RESICO que pueden volver a tributar en el RESICO
    5. RESICO de personas morales (RESICOPEMO)
      1. Inventario de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados pendientes de deducir
      2. Contribuyentes que dejan de tributar en el RESICOPEMO
      3. Actualización de obligaciones por no cumplir con los requisitos para seguir tributando en el RESICOPEMO
    6. Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero
    7. Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas
    8. Criterio no vinculativo 44/ISR/NV Deducción de erogaciones por servicios
  4. Ley del Impuesto al Valor Agregado
    1. Enajenación de autos y motocicletas usadas
    2. Retención de IVA / Plataformas digitales extranjeras
  5. Estímulo fiscal de condonación de multas, recargos y gastos de ejecución
    1. Estímulo de condonación
      1. ¿Quién puede participar?
      2. Verificación de que no se excede el límite
      3. Exceptuados del beneficio
      4. ¿A qué aplica el estímulo?
      5. ¿De cuánto es el estímulo y qué casos?
      6. ¿Cómo se aplica el estímulo fiscal?
      7. f.1) Con declaración
        f.2) Los contribuyentes que no requieran presentar una declaración
      8. ¿Es ingreso acumulable?
      9. Otros casos de excepción
      10. Cuestiones relativas al pago
      11. No constituye instancia

Grupos

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Grupo 1 : 21 de marzo de 9 a 14 hrs ( LENNR )
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Opiniones

Mauricio Islas dijo:
27/01/15
se ve interesante

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