Curso del área de Impuestos

Resolución Miscelánea Fiscal 2023 (Lo más relevante)


Objetivo
Dar a conocer en forma breve, sencilla y práctica, lo nuevo y, lo más relevante de la RMF 2023, con la finalidad de que quien asista pueda entenderla y después de ello, aprovechar las ventajas fiscales que procedan y que además conozca con certeza ciertas obligaciones fiscales y pueda cumplirlas con seguridad y oportunidad.

Dirigido a
Contadores, subcontadores, jefes de contabilidad y de recursos humanos, tanto de empresas como de despachos de contadores, auditores y de abogados, así como para cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas o despachos de profesionales.

Además este curso es necesario para todas las personas, que independientemente de su profesión, se desempeñan como gerentes y subgerentes administrativos y en general a cualquier persona que, independientemente de su cargo, administre una empresa.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Introducción
    1. Publicación, vigencia y anexos
      1. Publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023
      2. Vigencia
      3. Anexos, prórroga y modificación
    2. Obligatoriedad de la RMF
      1. Facultad de la autoridad fiscal
      2. Criterios normativos (Anexo 7)
      3. Criterios no vinculativos (Anexo 3)
    3. Características de las reglas
      1. Las que otorgan beneficios
      2. Las que orientan
      3. Las que derivan de alguna disposición fiscal
      4. Las que establecen obligaciones o requisitos no contenidos en disposiciones fiscales
    4. Validez de la RMF según la SCJN
  2. Código Fiscal de la Federación
    1. Órgano colegiado para determinar la procedencia de la presunción de carencia de razón de negocios
    2. Requisitos de los trámites
    3. Buzón Tributario
      1. Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico
      2. Adición del medio de contacto faltante
      3. Solicitud para generalizar su uso
      4. Notificaciones por organismos distintos al SAT
      5. Opciones relativas al buzón tributario
    4. Requisitos para la generación o renovación de la e.firma
    5. Recuperación del saldo a favor de ISR de personas físicas
      1. Sistema Automático de Devoluciones
      2. Requisitos para la devolución automática con e.firma o e.firma portable
      3. Requisitos para la devolución automática con contraseña
      4. Consulta del resultado de la solicitud de devolución
      5. Imposibilidad de recuperar el saldo a favor en forma automática
      6. Devolución a través del FED
      7. Cambio de opción
      8. Declaración anual de trabajadores y asimilables no obligados
    6. RFC de socios o accionistas
      1. Actualización en el RFC de socios o accionistas residentes en territorio nacional
      2. Inscripción de socios o accionistas residentes en el extranjero
      3. Verificación de la clave en el RFC de los socios, accionistas o representantes legales
    7. Cancelación del RFC
    8. Aviso de suspensión o disminución de obligaciones
    9. Pago de erogaciones a través de terceros
    10. Comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México
    11. Conciliación de quejas por facturación
    12. Solicitud de datos en el RFC para la emisión de CFDI’s de nómina
    13. Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos
    14. Corrección de CFDI’s de nómina de 2022
    15. CFDI de nómina con subsidio para el empleo
      1. Declaración informativa
      2. Acreditamiento de cantidades entregadas por subsidio para el empleo
    16. Disposiciones transitorias sobre CFDI’s
      1. Validaciones relativas al RFC
      2. Aplicación del anexo 29 a la versión 3.3
      3. Emisión de CFDI versión 3.3
      4. Emisión de CFDI de nómina versión 3.3
      5. Emisión de CFDI con complemento carta porte
  3. Ley del Impuesto sobre la Renta
    1. RESICO
      1. Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas
      2. Perdidas fiscales pendientes de disminuir
      3. Facilidad para no presentar declaraciones para los AGAPES con ingresos totalmente exentos
      4. Opción de no presentar declaraciones mensuales para AGAPES
      5. Validación de ingresos para tributar en el RESICO
      6. Baja del RESICO por incumplimiento de la declaración anual
      7. Cancelación del CFDI global en el RESICO
      8. Habilitación del buzón tributario en el RESICO
    2. RESICOPEMO
      1. Contribuyentes que en 2023 dejen de tributar en el RESICOPEMO
      2. Aviso de actualización de actividades económicas cuando se deja de tributar en el RESICOPEMO
      3. Contribuyentes que dejen de tributar en el RESICOPEMO
    3. Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero
    4. Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas
  4. Ley del Impuesto al Valor Agregado
    1. Enajenación de autos y motocicletas usadas

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

Mauricio Islas dijo:
27/01/15
se ve interesante

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