Curso del área de Diplomados

Diplomado en impuestos

(Inicia el 17 de julio)

Problemática
En un entorno tributario complejo y dinámico como es el mexicano, se torna complicado dar fácil cumplimiento a las obligaciones fiscales que tienen que cumplir las personas físicas y morales, debido a que existen diversas disposiciones aplicables como son las leyes fiscales y sus reglamentos, la miscelánea fiscal y la normatividad fiscal del SAT.

Un error o el incumplimiento de las disposiciones fiscales pueden repercutir en una carga económica importante y en algunos casos penas corporales.

Objetivo
En este diplomado usted comprenderá a través de casos prácticos y explicaciones breves y sencillas la aplicación correcta de diversas disposiciones fiscales, estando con ello en posibilidad de lograr el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de personas físicas y morales.

Dirigido a
Contadores, subcontadores, jefes de impuestos y asistentes encargados de cumplir las obligaciones fiscales de las empresas, así como al personal de despachos de contadores, auditores y asesores fiscales.





Módulo I

Código Fiscal de la Federación


Cuota en línea: $7,020
(Incluye 16% del IVA)
Cuota en Linea: $7,020
(Incluye 16% del IVA)
Expositor(es):
Lic. Alberto Castelló Baquedano (ACB)
C.P. y P.C.FI. Alberto Guillermo Castelló Durán (ACD)
L.C.F. Agustín Córdoba García (ACG)
C.P.C. y M.I. Rogelio Martínez Santana (RMS)
Valor N.D.P.C: 18 puntos
(Aplica sólo para cuota completa) Requisitos
Duración: 18 hora(s)

Temario

  1. Introducción al entorno tributario federal mexicano
  2. Sujetos
  3. Infracciones y sanciones
  4. Devolución de saldos a favor
  5. Compensación de saldos a favor
  6. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s)
Cursos en Línea
Grupo 23 : 17, 22, 24, 29, 31 de julio y 5 de agosto de 17 a 20 hrs. ( ACB / ACD / ACG / RMS )
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Módulo II

Impuesto sobre la renta personas morales


Cuota en línea: $12,870
(Incluye 16% del IVA)
Cuota en Linea: $8,465.50
Expositor(es):
C.P. y P.C.FI. Alberto Guillermo Castelló Durán (ACD)
L.C.F. Agustín Córdoba García (ACG)
Duración: 33 hora(s)

Temario

  1. Ingresos acumulables y no acumulables
  2. Momentos de obtención de los ingresos
  3. Opciones para acumular ingresos
  4. Ajuste anual por inflación acumulable o deducible
  5. Costo de lo vendido para fines contables
  6. Pagos provisionales de ISR
  7. Deducciones autorizadas
  8. Inversiones deducidas en forma normal e inmediata
Cursos en Línea
Grupo 23 : 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 de agosto, 2, 4, 9 y 11 de septiembre de 17 a 20 hrs. ( ACD / ACG )
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Módulo III


Temario

  1. Introducción
  2. Salarios y asimilables y previsión social
  3. Actividades empresariales y profesionales
    1. Régimen de honorarios
    2. Actividades empresariales
      1. Régimen general
  4. Arrendamiento de inmuebles
  5. Enajenación de bienes
  6. Adquisición de bienes
  7. Intereses
  8. Premios
  9. Otros ingresos
  10. Declaración anual
Cursos en Línea
Grupo 23 : 18, 23, 25, 30 de septiembre, 2, 7, 9, 14, 16 y 21 de octubre de 17 a 20 hrs. ( LENNR )
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Módulo IV


Temario

  1. Sujeto real del impuesto
  2. Aspectos relevantes del ISR por dividendos
  3. Gravamen a aplicación de CUFIN sobre las utilidades contables
  4. Acreditamiento del ISR por dividendos contra el ISR corporativo
  5. ISR por dividendos provenientes de reinversión de utilidades
  6. Obligaciones de las personas morales que paguen dividendos o utilidades
  7. Acumulación del ingreso por dividendos para personas físicas y acreditamiento del ISR pagado por la emisora
  8. Cuenta de capital de aportación actualizado
  9. Reembolso y liquidación de capital
  10. Actualización del capital contable
  11. Cálculo de la CUFIN en la LISR abrogada
  12. El saldo de la CUFIN en la transición
  13. La CUFIN a partir de 2004
  14. Justificación de las variables que han acompañado la determinación de la UFIN
  15. CUFIN para EX. B.E.T.
  16. Cuenta de utilidad gravada
  17. Determinación del resultado al abandonar el régimen simplificado de la LISR abrogada





Módulo V


Temario

  1. Tratados para evitar la doble NO tributación. Modelos OCDE, EUA y ONU. Principales tipos de Ingresos: Intereses. Regalías, Asistencia Técnica. Salarios y Honorarios.
  2. Código Fiscal de Federación. LISR: Título I y Título V. LIVA. Establecimiento. Permanente. Ingresos de Residentes extranjeros con fuente de riqueza en Territorio nacional. Residencia o Fuente de Riqueza.
  3. Gravamen de los Beneficios Empresariales (2004-2023), Treaty Overriding. Art. 7 de los Tratados y la Jurisprudencia del Pleno del TFJA (2023. Asistencia técnica, capacitación, publicidad, software, fletamento, software, arrendamiento. Directive. Overriding del IVA: No Acreditamiento, No Objeto y retención a extranjeros.
  4. La Nueva Fiscalidad Internacional. ONU: Proyecto de Convención Tributaria de las Naciones Unidas sobre Tributación y los informes country by country sobre los Beneficiarios Finales. OCDE: Pilar I y Pilar II. ¿Podrá la ONU liderar la fiscalidad internacional?
  5. El Instrumento Multilateral (MLI) de BEPS. Adopción de la Prueba de Propósito Principal (Principal Purpose Test, PPT) y la Limitación de Beneficios (LOB). Preámbulo sobre la eliminación de la Doble NO Tributación.
  6. Los Fiscos del Mundo, los Grandes Contribuyentes (Large Companies) y el Cumplimiento Cooperativo. (Dinamarca que recauda el 47.4% del PIB contra solo 17.3% México).
  7. Los Impatriados y los Expatriados. Preparativos. Régimenes: migratorio, laboral, fiscal, seguridad social. Ventajas de los Tratados de Totalización y para evadir la doble tributación: Reino de España y Canadá.
  8. Los Nómadas Digitales y el país de la Fuente. Documentación necesaria. Relación trianual del REPSE. La Nómina Sombra. Expatriados mexicanos al extranjero. País de la Fuente en lugar del de Residencia.
  9. La Ley General MASC. La Mediación en Materia Fiscal.
Cursos en Línea
Grupo 23 : 4, 6, 11 y 13 de noviembre de 17 a 20 hrs. ( SRM )
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Módulo VI


Temario

  1. Introducción
  2. Generalidades
  3. Actos o actividades gravadas y exentas
  4. Causación
  5. Retenciones
  6. Acreditamiento total o parcial
  7. Pagos mensuales definitivos
  8. Declaraciones informativas mensuales
  9. Comprobantes fiscales
  10. Impuestos cedulares
  11. Actos o actividades o exenciones
  12. El IVA en las operaciones internacionales
  13. Importación de bienes y servicios
  14. Exportación de bienes y servicios
Cursos en Línea
Grupo 23 : 20, 25, 27 de noviembre y 2 de diciembre 17 a 20 hrs. ( RRV )
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Módulo VII

Facultades de comprobación y defensa fiscal


Cuota en línea: $5,850
(Incluye 16% del IVA)
Cuota en Linea: $3,802.50
Expositor(es):
Lic. Alberto Castelló Baquedano (ACB)
Lic. Alejandro Guízar Acosta (AGA)
Valor N.D.P.C: 15 puntos
(Aplica sólo para cuota completa) Requisitos
Duración: 15 hora(s)

Temario

  1. Ejercicio de facultades de comprobación (auditorías)
  2. Acuerdos conclusivos, recurso de revocación y juicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad)
  3. Juicio de amparo en materia fiscal
Cursos en Línea
Grupo 23 : 4, 9, 11, 16 y 18 de diciembre de 17 a 20 hrs. ( ACB )
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Planes de pago

DIPLOMADO COMPLETO

Pago de contado

35% de descuento pagando hasta el 15 de mayo al pagar el Diplomado completo con la cuota de $50,310.00, usted solo paga $32,701.50

Pago a crédito

Pago en seis mensualidades de $8,385.00 iniciando su primer pago antes de que inicie el Diplomado y terminar en diciembre de 2024.
Cada mensualidad se pagará los primeros cinco días de cada mes o el día hábil siguiente, si el quinto día es inhábil.

En caso de no cubrirla en los días señalados, ésta será de $9,223.50 (IVA incluido)

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
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